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微信用戶
于2024-06-24 09:09 發布 ??247次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-06-24 09:11
借方管理費用,負數貸方應付賬款 負數應交稅費-進項轉出 正數
微信用戶 追問
2024-06-24 09:13
貸方進項稅額轉出?
家權老師 解答
2024-06-24 09:17
是的,就是貸方進項稅額轉出
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借方管理費用應交稅費,貸方應付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費用,負數 貸方應付賬款 負數 應交稅費-進項轉出 正數
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經收到發票那些了,借:管理費用,應交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現稅額的增加,按照下面這么做就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
老師,2021年計提的發票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理啊?當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款
討論
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
老師:應付賬款記錯成管理費用了,怎么沖回來
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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微信用戶 追問
2024-06-24 09:13
家權老師 解答
2024-06-24 09:17