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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-05-17 15:39

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 16:28

不需要先紅沖當時計提的借:管理費用 貸:應付賬款?然后再 借以前年度損益 調整 負數 ,貸應付負數 ,同時結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤?

家權老師 解答

2023-05-17 16:34

21年計提了,就把發票放在21年就是了哈。

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 17:04

然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款不需要通過以前年度損益了?

家權老師 解答

2023-05-17 17:06

21年都已經做賬了,不用再重復做了

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相關問題討論
您好 請問每個月房租多少錢? 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的
2024-02-28 16:47:15
你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規
2022-02-22 16:08:14
后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
2023-10-13 09:44:41
是的,轉入管理費用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款
2023-05-17 15:39:48
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