?老師問一下,21年度會計在交工會經(jīng)費時,分錄為 借管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款 工會經(jīng)費退回時,會計又寫 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來

欣欣子
于2022-04-21 14:30 發(fā)布 ??824次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-21 14:32
你好; 工會經(jīng)費怎么會用應(yīng)交稅費科目 ; 這個做的都不對 ; 計提也不做 ; 這個21年的 你就 調(diào)整一筆 :借 應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費 貸 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費; 到時發(fā)生 支付:借 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸銀行存款
相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
你好;? ? ? ?工會經(jīng)費怎么會用應(yīng)交稅費科目 ; 這個做的都不對 ;? ? ?計提也不做 ;? 這個21年的? ? 你就? 調(diào)整一筆 :借??應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費 貸 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費; 到時發(fā)生 支付:借??其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸銀行存款? ?
2022-04-21 14:32:52
?你好;? ? 退回來的? ? 是 返還的60%部分? 還是? 之前繳納的? 因為有全額返還文件優(yōu)惠; 退還的?? ?這樣才能判斷科目??
2022-04-21 14:53:27
工會經(jīng)費分錄:
計提:借管理費用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。
支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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