

工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 同學你好 對的 這樣做就可以
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月計提工資 借:管理費用 100 貸:應該職工薪酬100 這個月實際發放工資200方法1 借:管理費用100 借應付職工薪酬100 貸:現金200 方法2補提 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬 100 借:應付職工薪酬200 貸:現金200老師這兩種方法哪種是正確的
答: 你好,是第二種方法是正確的
計提工會經費時:借:管理費用---工會經費貸:應付職工薪酬----工會經費繳納工會經費時:借:應付職工薪酬----工會經費貸:銀行存款工會經費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經費(負數)
工會經費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應付職工新酬嗎
計提工會經費:借方,管理費用~工會經費貸方,應付職工薪酬~工會經費發放:借 應付職工薪酬~工會經費貸 銀行存款那返還的分錄應該怎么做?





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