女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-25 13:27

借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費

豆豆 追問

2023-04-25 13:29

老師,那 其他應付款-工會經費 最后怎么平掉?

樸老師 解答

2023-04-25 13:35

付款的時候可以平掉的

豆豆 追問

2023-04-25 13:56

老師,付款的分錄怎么寫?

樸老師 解答

2023-04-25 14:03

借其他應付款
貸銀行存款

豆豆 追問

2023-04-25 14:13

老師,看一下標題,發放的分錄已經寫了,就是你寫的返還的分錄,貸方的 其他應付款 怎么平?那是不是計提的時候要用 其他應付款?

樸老師 解答

2023-04-25 14:23

同學你好
這個支付出去的時候借其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
你好,通常是 借:管理費用-培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款等
2017-08-09 16:42:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...