老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


@郭老師,還在嗎,追問次數用完。。。。我還有另外一個問題。去年付了辦公室一年租金和保證金一起付了208608(保證金15900,租金192708)去了做了 借:預付賬款 192708 借:其他應收款保證金 15900 貸:銀行存款 發票是去年開出來的,開的內容是中介服務費192708,雖然是去年開的發票,但是拿到發票是今年,那今年怎么做這個拿到發票的分錄,發票開的是中介服務費192708
答: 現在借利潤分配未分配利潤貸預付賬款192708 匯算清繳可以多抵扣的。
你好,我們公司的主營是收取房屋租金,有一筆押金,當時的分錄是借銀行存款58334貸其他應收款58334,現在客戶退租,多租了20天租金13751元,公司直接轉了一筆給中介退給租戶,轉出44583元(其中20125付的中介費,24458中介直接退給租戶了)請問分錄怎么做啊?
答: 借其他應收款58334 貸銀行存款44583 主營業務收入13751
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師。請問只有銀行存款,其他應收款,預付賬款余額可以期初建賬嗎?
答: 做不了 你得有其他的 需要全部的期初










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