您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫(xiě) 答
樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好,小規(guī)模期間的開(kāi)的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


您好,老師,現(xiàn)在增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額在網(wǎng)上看到有政策不用每月結(jié)轉(zhuǎn),那么每年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的余額豈不是越滾越大?
答: 你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
老師,今個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為76274.34元,只有1張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額為113994.15元,這樣進(jìn)行抵扣是不用交增值稅但產(chǎn)生了留抵進(jìn)項(xiàng)稅額37719.81元,請(qǐng)問(wèn)老師做賬時(shí)要如何做分錄呢?
答: 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅年末,進(jìn)項(xiàng)稅額 ,銷(xiāo)項(xiàng)稅額要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,其實(shí)最后是有留底,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?
答: 同學(xué),你好,只看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額就行了,其他不用結(jié)轉(zhuǎn)。









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李霞老師 解答
2022-04-26 17:11