我們公司打算明年申報高企,今年匯算清繳時,一定要填加計扣除優惠明細表嗎?如果只在期間費用的研究費用填了數字,后面加計扣除不填,這樣可以嗎?因為我按照研發費比例最低限度做了研發費,如果再做加計扣除,利潤就會是負數,就要退所得稅了,很糾結

天青色等煙雨
于2022-04-27 10:07 發布 ??1948次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
相關問題討論
你好,你前面填寫了,后面應該填寫的,利潤是負數沒有關系的
2022-04-27 10:10:10
您好,就填你賬面列支的研發費,不一定是可以加計扣除的
2020-05-18 14:43:00
您好,這個的話,是和研發費用,這個是一樣的,一樣
2023-10-16 10:39:13
你好,管理費用研究費這個里面的。
這個不一定是一樣的,因為你做了研發支出,他不一定允許加計扣除。
2023-10-16 10:32:00
研發費用中的工資薪金,其歸屬需要根據實際支付的對象和用途來判斷。如果工資薪金是支付給研發人員的,且這些人員的工作直接涉及到研發活動,那么這部分工資薪金應該歸類為研發費用。這是因為研發人員的工資是研發活動的重要成本之一,應該納入研發費用的計算。
如果工資薪金是支付給管理人員的,或者雖然支付給研發人員但并非直接用于研發活動,那么這部分工資薪金可能更適合歸類為管理費用中的職工薪酬。這是因為管理人員的工資主要用于管理公司的日常運營,而不是直接參與研發活動。
2024-04-17 13:42:47
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