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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-28 05:46

您好,借預付或應付,貸銀行存款。發票收到,1紅字沖回暫估,按發票金額重新做賬

日日星星 追問

2022-04-28 07:55

但是預付款和發票金額不會全對,這時候要怎么沖回?

小林老師 解答

2022-04-28 08:02

您好,發票收回多少沖多少,與預付款無關

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相關問題討論
您好,借預付或應付,貸銀行存款。發票收到,1紅字沖回暫估,按發票金額重新做賬
2022-04-28 05:46:39
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
2022-06-13 15:51:47
同學你好 分錄可以這樣做的
2023-08-02 15:33:52
您好 借 預付賬款 貸 銀行存款 應該這樣處理
2022-03-15 07:15:35
收到財政項目款時,記賬為“借:銀行存款,貸:專項應付款”。使用建設管理費時,先借記“在建工程-建設管理費”,貸記“銀行存款”或“專項應付款”。攤銷時,根據費用發生情況按月計入相關成本或費用科目,如“在建工程”或“管理費用”,確保財務處理符合權責發生制原則。具體分錄需結合實際支出情況調整,確保會計信息準確反映業務實質。
2024-08-28 09:55:44
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