

合作社修建一個蓄水池,用專項資金支付,我做的分錄麻煩幫我看做對沒,收到錢,借:銀行存款,貸:專項應付存款,修建時:借:在建工程,貨:銀行存款,完工:借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,付款時:借:專項應付款,貸銀行存款嗎
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
本公司收到政府專項資金,收到時借銀行存款,貸專項應付款,現(xiàn)在固定資產(chǎn)完工,在建工程全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這筆專項應付款應該怎么做賬
答: 你好,款項是否全部使用完畢?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,合作社當時轉(zhuǎn)入工程款,記:借:銀行存款 貸:應付款支付的時候記:借:應付款 貸:銀行存款 審計出來問題沒有計入在建工程,我這個應該怎么調(diào)賬
答: 你好 你這個款是用在固定資產(chǎn)嗎。 調(diào)賬 借:在建工程 貸:應付款










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


