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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-04-29 16:39

。借銀行存款50萬(wàn),應(yīng)收賬款50萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

安然 追問(wèn)

2022-04-29 16:43

當(dāng)月開(kāi)票下月交稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)月要計(jì)提嗎

玲老師 解答

2022-04-29 16:49

您好。開(kāi)票確認(rèn)收入就是我發(fā)的這分錄

是不是想問(wèn)增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)?您是一般納稅人嗎?

安然 追問(wèn)

2022-04-29 16:59

是的,是一般納稅人

玲老師 解答

2022-04-29 17:05

期末結(jié)轉(zhuǎn)。。,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。

安然 追問(wèn)

2022-04-29 17:10

具體怎么做,麻煩說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)吧

玲老師 解答

2022-04-29 17:15

期末結(jié)轉(zhuǎn)。。,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
下個(gè)月交稅,借未交增值稅 貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-04-29 17:18

 你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
下月交稅,  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸銀行

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要紅沖才能減少收入,不然打折收款只能做銷售費(fèi)用了
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借工程施工 貸銀行存款
2022-01-09 17:53:07
一、賬務(wù)處理(單位:萬(wàn)元,一般計(jì)稅舉例) 開(kāi)票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 144.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 12.96 以房抵債 138 萬(wàn),差額 19 萬(wàn)按損失或待收款處理 借:其他應(yīng)收款 - A 138 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 壞賬準(zhǔn)備 19 貸:應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 與 A 結(jié)算(扣管理費(fèi)、稅費(fèi)后) 借:工程施工 / 應(yīng)付賬款 - A 貸:其他應(yīng)收款 - A 138 貸:銀行存款(差額) 二、稅費(fèi) 你公司:按 157 萬(wàn)繳增值稅(9%/3%)、城建稅及附加、企業(yè)所得稅;按合同繳印花稅。 業(yè)主:按 138 萬(wàn)繳增值稅(9%/5%)、土地增值稅、印花稅。 A:繳契稅(3%-5%)、印花稅。
2026-01-23 12:17:27
你是被掛靠人實(shí)際你的也沒(méi)給別人施工,如果收款的話最終應(yīng)該是實(shí)際施工人收款 但是按照要求你們收款在支付給掛靠方 你們單位需要根據(jù)你開(kāi)的發(fā)票來(lái)交稅,有成本的話可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣,沒(méi)有的話,那就全額繳納承擔(dān)的這一部分稅款。你可以問(wèn)實(shí)際施工人要求支付借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,當(dāng)時(shí)你們?cè)趺醇s定的交稅?
2025-08-06 15:12:04
你好,其實(shí)按稅法肯定是不可以的。
2024-09-26 15:07:12
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