

老師,你好~請問1月份的時候收到發票入了庫存,但是實際貨物入庫是2月份的,這筆未實際入庫就入了存貨,需要處理嗎?如果需要那怎么調整呢?
答: 您好 已經根據發票寫了入庫 那就不需要調整了 把入庫單附在憑證后面就好了
老師,請教一個問題:業務實際發生是在上月,但是因為各種因素。單據在這個月才補錄上去。如其他入庫單上個月發生的,但是這個月才補錄。倉庫按實際入庫時間計算庫存。成本核算的時候(如月末加權),如果其他入庫單計算到上個月,那么是不是會導致倉庫的實際庫存與存貨數量有差異?這個差異,怎么解決?怎么處理會比較好?
答: 首先,從庫存數量上來說,庫存量沒有影響 其次,從庫存計價上來說,是有影響的,取決于你采用的存貨計價方法,是用先入先出還是月末加權平均,最好的做法是單到貨未到的情況下月末做個暫估入庫,但你現在只能是做個手工分錄去調整差額了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,1月我暫估了入庫商品。2月發票來了,但我不知道是我1月份暫估的商品,就另增了一個商品庫存。因發票名稱叫法有點不一樣,實際就是一樣的商品。到5月份倉庫盤點時才發現是之前1月份暫估的商品。5月份想用這庫存沖回之前的暫估,該怎么做賬
答: 暫估是借庫存商品貸應付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應付賬款暫估 貸庫存商品。





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Milk tea cat 追問
2022-04-30 15:47
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2022-04-30 15:48
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2022-04-30 16:04
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2022-04-30 16:08