

去年做借:銷售費用 10W 貸:其他應付款 10W 其中未到票2W 所得稅納稅調增2W,今年做借:銷售費用-10W 借:其他應付款10W 是不是應該調減2W
答: 你好,實際業(yè)務是多少?是10萬。
老師我1月份計提了一筆銷售費用,當時是借:銷售費用-運輸費2100,貸:其他應付款-運費2100.在本月我又收到發(fā)票了,我可不可以把計提的憑證沖銷,再按發(fā)票實際金額入費用,如果不沖不重做,會產生增值稅稅差
答: 您好 收到發(fā)票 借:銷售費用——運輸費 借方紅字 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,1.計提經營所得稅:借:所得稅費用,貸:應交稅費-所得稅,2.繳納時:借:應交稅費-所得稅,貸:其他應付款-股東,3.退稅時:借:其他應付款-股東,貸:所得稅費用,是這樣做分錄?
答: 你好,計提的時候,借方是利潤分配—未分配利潤? ,而不是所得稅費用。 退回的時候,貸方自然也不是??所得稅費用了 因為??所得稅費用,是用來核算企業(yè) 所得稅的








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