如果月末沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,能告知一下嗎?感謝

欣欣子
于2022-05-05 15:58 發(fā)布 ??1100次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)??
2022-05-05 16:02:46
您好,月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-03-30 17:50:35
借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
2022-11-08 10:44:20
1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-09-08 17:47:54
你好
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”
貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”
2019-06-29 09:30:55
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