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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-05 16:44

您好
那您的業(yè)務都是真實的么 取得的進項稅額都是單位業(yè)務么
收入是否都按實申報了

嘻嘻 追問

2022-05-06 09:06

是的是的是的是的

bamboo老師 解答

2022-05-06 09:21

那就按照實際的寫 都是真實業(yè)務 購入產(chǎn)品暫時尚未全部銷售 導致進項稅額大于銷項稅額

嘻嘻 追問

2022-05-06 10:23

我們是寄售合作模式的,貨品賣了才結(jié)算,所以我貨品都銷售了也沒有存貨,并且我的進項小于我的銷項。是不是我的稅款交了導致的 留抵稅額?

bamboo老師 解答

2022-05-06 10:28

請問您前期稅負率多少

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您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
同學,你好 可以通過應交稅費-未交增值稅來做
2023-07-06 15:11:34
你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
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