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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-05-06 17:51

你好,成本是應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)存貨了。
是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,是這個意思嗎? 

王艷 追問

2022-05-07 09:48

是的,現(xiàn)在怎么調(diào)一下,是把去年帳從新改一下,把庫存商品改成應(yīng)付職工薪酬。這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2022-05-07 09:54

你好,可以沖銷錯誤的,然后做正確的分錄 

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你好,成本是應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)存貨了。 是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,是這個意思嗎??
2022-05-06 17:51:39
你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
還有一步分錄 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-04-13 11:26:29
同學(xué)你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2023-12-07 14:02:06
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
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