

老師請問:2021年帳,成本是應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)存貨了,導(dǎo)致庫存商品是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是從新改賬還是從2021年調(diào)賬?
答: 你好,成本是應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)存貨了。 是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,是這個意思嗎??
老師好:給員工發(fā)放福利進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 需要通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額),貸:應(yīng)付職工薪酬(庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額), 借:應(yīng)付職工薪酬 (庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額)貸:庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
答: 你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 企業(yè)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于職工食堂 視同銷售 ,會計分錄是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:庫存商品
答: 同學(xué)你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:主營業(yè)務(wù)收入







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王艷 追問
2022-05-07 09:48
鄒老師 解答
2022-05-07 09:54