

老師,為啥不是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸 管理費(fèi)用
答: 你好,如果是軟件做賬的話,管理費(fèi)用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會(huì)影響你利潤(rùn)表和科目余額表不一致。
老師,想問(wèn)下稅控盤(pán)抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
答: 你好,需要與? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 做抵扣處理?











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