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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-11 09:42

你好,學(xué)員,這個直接在105000附表納稅調(diào)整即可
在其他里面調(diào)整的

風(fēng)飄零 追問

2022-05-11 10:26

我想問一下,我21年的匯算清繳,如果22年匯算清繳以前用了以前年度損益調(diào)整科目,是不是我要修改21年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)?

冉老師 解答

2022-05-11 10:28

你好,學(xué)員,不用修改的

風(fēng)飄零 追問

2022-05-11 10:33

去年因為公司有簡易計征項目,歸屬于管理費用里面的一部分進(jìn)項稅額(稅局認(rèn)為是不可劃分進(jìn)項稅額)要求按比例轉(zhuǎn)出。 那么今年我匯算清繳還沒做。 我根據(jù)要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候,是不是就是
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 同時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候,那這個費用就直接是在105000這個附表其他里面調(diào)整就可以,并不用改動21年的報表數(shù)據(jù),老師,是這樣理解嗎?關(guān)于用了以前年度損益調(diào)整,匯算清繳我這一塊一直都沒太弄明白。

冉老師 解答

2022-05-11 10:35

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 同時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候,那這個費用就直接是在105000這個附表其他里面調(diào)整就可以,并不用改動21年的報表數(shù)據(jù),

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你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,現(xiàn)在是需要去改21年的匯算清繳的申報
2023-02-08 19:23:29
那么需要更正25年的年度報表,再做匯算
2026-03-24 09:34:16
你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2024-05-14 17:37:22
應(yīng)該在2021年的匯算要里面調(diào)整。
2023-05-20 17:29:21
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