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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-11 10:19

1、事業單位計提工資,財務會計賬務處理為:
  借:業務活動費用
    貸:應付職工薪酬——基本工資
  2、事業單位發放工資,財務會計賬務處理為:
  借:應付職工薪酬——基本工資
    貸:零余額賬戶用款額度
  預算會計賬務處理為:
  借:事業支出
    貸:資金結存——貨幣資金

Jessica 追問

2022-05-11 10:21

還有五險一金的部分

樸老師 解答

2022-05-11 10:24

同學你好
1、在計提時:
借:事業支出-基本支出-工資
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保(個人部分)
2、在發放職工工資時:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
3、在代繳社保時:
借:應付職工薪酬-社保(個人部分)
業務活動費用(這是繳納的社保單位部分)
貸:銀行存款
事業單位繳納社保單位部分不需要計提,在繳納的時候計入“業務活動費用”科目核算即可

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1、事業單位計提工資,財務會計賬務處理為:   借:業務活動費用     貸:應付職工薪酬——基本工資   2、事業單位發放工資,財務會計賬務處理為:   借:應付職工薪酬——基本工資     貸:零余額賬戶用款額度   預算會計賬務處理為:   借:事業支出     貸:資金結存——貨幣資金
2022-05-11 10:19:55
你好,是作為獎金核算的
2022-01-06 10:08:06
同學你好 這個就是正常的工資分錄
2022-08-15 17:16:04
同學你好,只這樣處理的呢,4月申報3月屬期的工資
2024-03-11 15:59:21
您好,本月發放的時候先借記應付職工薪酬,下月在計提事業支出,貸應付職工薪酬
2022-10-03 18:53:55
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