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#提問#老師,請問上個月做了一張紅字憑證,借:其他業務收入 420 貸:應付賬款 420,后面發現金碟系統里無法結轉這個收入,也就是說憑證做反了,已經跨月了,現在要如何更正?
本來科目是借應交稅費增值稅加計抵減貸遞延收益,我不小心把貸方做成了其他收益,然后上月的憑證里其他收益也結轉了本年利潤,我這個月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現在需要,把上月結轉的那筆紅沖掉嗎
老師您好,咨詢您一個問題,我單位上個月開了一張發票給買方,對方上月已抵扣,本月發現發票開錯了,現在想重開,要進行哪些操作呀?我報3月的稅要按錯誤的發票報稅嗎?
我這個月才發現2022年12月少結轉了銷售成本,單價少結轉了14.743元,銷售成本少結轉了478059.61元,現在要怎么更改?





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