

你好,上年度我做管理費(fèi)用多做了300元,正確的分錄應(yīng)該是應(yīng)付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費(fèi)300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報(bào)上年度所得稅的時(shí)候需要做年度調(diào)整嗎? 怎么操作 報(bào)稅的時(shí)候要做什么? 我的利潤不調(diào)整?
答: 你好 不需要用到以前年度調(diào)整 科目 那么分錄應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付賬款
你好,上年度我做管理費(fèi)用多做了300元,正確的分錄應(yīng)該是應(yīng)付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費(fèi)300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報(bào)上年度所得稅的時(shí)候需要做年度調(diào)整嗎? 怎么操作
答: 你好!借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款紅字就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度虛增費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸 應(yīng)付賬款,明年所得稅調(diào)增,可是這個(gè)應(yīng)付賬款怎么處理
答: 同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報(bào)表










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