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癡情的柜子
于2023-01-14 19:49 發布 ??575次瀏覽
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2023-01-14 19:50
你好同學,不需要處理的,未來可以根據需要沖回
癡情的柜子 追問
2023-01-14 19:51
重回,是需通過以前年度調整么,借 以前年度損益調整 貸應付 借未分配利潤貸以前年度
小默老師 解答
2023-01-14 19:56
嗯嗯,是這樣的同學
2023-01-14 20:07
那繳納的所得稅怎么寫分錄。
2023-01-14 20:12
借,以前年度損益調整貸,應交稅費~企業所得稅
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季度虛增費用,借管理費用貸 應付賬款,明年所得稅調增,可是這個應付賬款次年匯算怎么處理
答: 你好同學,不需要處理的,未來可以根據需要沖回
季度虛增費用,借管理費用貸 應付賬款,明年所得稅調增,可是這個應付賬款怎么處理
答: 同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
討論
老師,2021年計提的發票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理啊?當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
老師:應付賬款記錯成管理費用了,怎么沖回來
小默老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
★ 4.98 解題: 12765 個
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2023-01-14 19:51
小默老師 解答
2023-01-14 19:56
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2023-01-14 20:07
小默老師 解答
2023-01-14 20:12