咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發(fā)票,含車船 問
你好,有保險費發(fā)票就可以! 這個不算應(yīng)納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費嗎?
答: 您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費計入企業(yè)所得稅匯算清繳那個項目欄內(nèi)
答: 企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費應(yīng)計入“主營業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計入主營業(yè)務(wù)收入,而非其他費用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計算業(yè)務(wù)招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應(yīng)當(dāng)在支出費用時,注意業(yè)務(wù)招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。








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晴天娃娃 追問
2022-05-12 09:20
郭老師 解答
2022-05-12 09:20
晴天娃娃 追問
2022-05-12 09:23
郭老師 解答
2022-05-12 09:26