

企業(yè)所得稅,對(duì)于以前年度有虧損,今年盈利,在所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局自動(dòng)跳出以前虧損的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)虧,不用交所得稅。請(qǐng)問賬務(wù)上要做什么處理嗎?
答: 彌補(bǔ)虧損是賬上是不需要處理的。
老師我想問下 我們企業(yè)去年是虧損 下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是盈利 需要繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,如果你做了匯算清繳的,可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)完虧損是虧損的,不需要繳納。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師今年申報(bào)的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,利潤是負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓改成盈利,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的營業(yè)成本上調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表需要改動(dòng)嗎
答: 您好 營業(yè)成本上調(diào) 不是減少利潤嗎









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