個(gè)人抬頭的水電費(fèi)發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 問
采用分?jǐn)偡指顔畏绞?→ 憑出租方開具的其他外部憑證(分割單 / 收據(jù)) + 合同 + 發(fā)票復(fù)印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業(yè) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是電子稅務(wù)局找不到, 問
您好,是的,需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面的 答
老師,工商年報(bào)里面財(cái)務(wù)狀況信息怎么填不了呢 問
同學(xué),你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實(shí)木地板的一半用于連續(xù)生 問
你好計(jì)算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


留底退稅抵欠稅稅款現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄要怎么做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我這個(gè)月有兩張進(jìn)項(xiàng)紅色預(yù)警了,稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別的稅務(wù)局可以讓企業(yè)當(dāng)月轉(zhuǎn)出然后用進(jìn)項(xiàng)再抵欠,我們稅務(wù)局說(shuō)這月先形成欠稅下月抵欠,這樣可行嗎?我害怕下月形成不了抵欠就得交三萬(wàn)多的稅款
答: 這種情況可行,按規(guī)定可用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅。若本月因進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出形成欠稅,下月有足夠進(jìn)項(xiàng)稅額形成留抵稅額,可申請(qǐng)抵欠,需稅務(wù)機(jī)關(guān)填開相關(guān)通知書。只要企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)、有合規(guī)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且符合政策,一般能順利抵欠,否則需繳納剩余欠稅,建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)密切溝通。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 因?yàn)榱舻滞硕惡笪醇皶r(shí)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所以產(chǎn)生的多繳稅款 現(xiàn)在要申請(qǐng)抵欠 這個(gè)情況說(shuō)明該怎么寫
答: 尊敬的XX稅務(wù)局: 我公司于XXXX年XX月XX日進(jìn)行了增值稅留抵退稅,退稅金額為XXXX元。由于我司財(cái)務(wù)人員在操作過(guò)程中的疏忽,未能及時(shí)對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)出調(diào)整,導(dǎo)致在隨后的申報(bào)期內(nèi)多繳稅款XXXX元。我們深刻認(rèn)識(shí)到此次失誤的嚴(yán)重性,并對(duì)由此給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來(lái)的不便表示誠(chéng)摯的歉意。目前,我們已加強(qiáng)內(nèi)部管理,重新培訓(xùn)了相關(guān)財(cái)務(wù)人員,并修訂了財(cái)務(wù)操作流程,以避免類似情況再次發(fā)生。為糾正上述錯(cuò)誤,我們請(qǐng)求稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)我司將此次多繳的稅款用于抵減下一申報(bào)期的應(yīng)繳稅款。我們承諾將嚴(yán)格按照稅法規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地完成稅務(wù)申報(bào)和繳納工作。感謝稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)我司工作的理解與支持。若需進(jìn)一步了解情況或提供補(bǔ)充材料,請(qǐng)通過(guò)以下聯(lián)系方式與我司財(cái)務(wù)部門聯(lián)系。 聯(lián)系人:XX 聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX 蓋章










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