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杏花,東哥問你今天好好學三小時了嗎?
于2022-05-16 17:02 發布 ??1477次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2022-05-16 17:15
你好,這個屬于以前年度的,借專項應付款,貸以前年度損益調整
杏花,東哥問你今天好好學三小時了嗎? 追問
2022-05-16 17:23
老師,這是我做的分錄。您幫我看看分錄對不對?借:專項應付款65萬貸:營業外收入 65萬|借:營業外收入 65萬貸:以前年度損益調整 65萬借:以前年度損益調整 65萬貸:利潤分配-未分配利潤 65萬
莊老師 解答
2022-05-16 17:42
你好,要這樣處理,借:專項應付款65萬貸:以前年度損益調整 65萬借:以前年度損益調整 65萬貸:利潤分配-未分配利潤 應交稅費--應交所得稅
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2019年專項應付款,在2021年12月調帳,進入營業外收入,請問怎么做賬務處理?
答: 你好,這個屬于以前年度的,借專項應付款,貸以前年度損益調整
公司收到一筆區財政撥款的企業專項發展資金,請問是做營業外收入還是專項應付款?
答: 你好,這個款項有限制必須專款專用嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我那個工程完工之后,其他應付款下面掛著的專項應付款(拆遷款)是不是也要同時那個轉出,多余的轉入營業外收入。
答: 同學你好 這個可以的
2013年收到政府項目撥款,計入專項應付款中,2020年可以調整至營業外收入嗎?需要交納所得稅嗎?
討論
老師,確實無法支付的應付款項為什么是借:應付款項,貸:營業外收入啊?
老師,專項應付款可以轉到營業外嗎
用政府動遷款購置異地生產的固定資產時,借固定資產貸銀行,借專項應付款貸遞延收入。在折舊期間內,一直是一邊記折舊,一邊借遞延收入貸營業外收入?
您好老師,我們買桶裝水開的專票,比如付款100,借:應付賬款100 貸:銀行存款100;開了100.01得專票,借:費用100.01 貸:應付賬款100.01,這多的0.01我們轉入營業外收入可以嗎?貸:應付賬款 -0.01貸:營業外收入 0.01
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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杏花,東哥問你今天好好學三小時了嗎? 追問
2022-05-16 17:23
莊老師 解答
2022-05-16 17:42