

你好,老師,我們出口產(chǎn)品同時也會有技術(shù)服務(wù)費的出口,請問這個技術(shù)服務(wù)費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
答: 該費用填報到增值稅納稅申報表的主表應(yīng)納稅額抵減額這一欄當(dāng)中,抵減應(yīng)納稅額.
申報增值稅時稅控技術(shù)服務(wù)應(yīng)填到哪個表中?
答: 主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細表,附表4 本期發(fā)生額實際抵扣金額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),經(jīng)認定登記的,可向稅務(wù)部門申請辦理減免增值稅。老師 所有技術(shù)類的合同 都可以免增值稅嗎
答: 同學(xué)你好 這個可以免得哦









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賀漢賓老師 解答
2022-05-16 20:12
路人甲 追問
2022-05-16 20:17
賀漢賓老師 解答
2022-05-16 20:19
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路人甲 追問
2022-05-16 20:21
路人甲 追問
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路人甲 追問
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賀漢賓老師 解答
2022-05-16 20:37
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2022-05-16 20:38
賀漢賓老師 解答
2022-05-16 20:43