計提工資時 借 費用 貸 應付職工薪酬 發放時 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-代扣社保 貸 應交稅費-個稅 貸 銀行 分錄應該是沒問題的 期間費用明細表是依據賬面銷售費用及管理費用工資全年累計數填報 職工薪酬支出調整表中 賬載金額是看應付職工薪酬貸方累計額嗎 實際發生額依據應付職工薪酬借方發生額填報 稅收金額依據哪個

欣欣子
于2022-05-17 11:19 發布 ??1016次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-17 11:22
你好; 比如你 工資計提了100萬 ; 你賬上 匯算之前發了 99萬 ; 還有1萬不發的話; 那么 你賬載金額寫 應付職工薪酬-工資貸方的 100萬 ; 你 實際發生金額寫 借方 99萬 ;稅收金額寫99萬 ; 調增1萬
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你好,第二種是正確的。
2022-02-22 11:14:23
你好,對的是的,是這么做的。
2024-09-29 14:23:56
你這個賬務處理是對的哦
2022-05-16 10:37:06
1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-04-13 14:23:25
你好,分錄正確的。可以讓老板打款到公司,然后發放時從公司賬戶發出去。
2022-01-14 18:43:33
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