老師你好,計提的企業(yè)所得稅與實際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應該如何處理?上個月忘了做一筆營業(yè)外支出的分錄,導致利潤總額高了,然后企業(yè)所得稅就高了一點 怎么處理分錄怎么做

欣欣子
于2022-05-18 13:38 發(fā)布 ??2845次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-18 13:47
同學你好
企業(yè)計提稅金和實際支付稅金時,有時候會因為小數(shù)點位數(shù)的取舍導致計提與實繳差幾分錢的情況,對于這種情況,可以將差異的金額計入到營業(yè)外收支進行核算。如果是因為計提或者繳納本身有誤的,則應該根據(jù)實際情況進行處理。如果是計提的金額錯了,則應該紅字沖減計提的分錄,然后按正確金額補充計提,如果是申報時候填寫數(shù)據(jù)錯誤,則應該重新申報。
相關問題討論
你好,利潤總額不就包含營業(yè)外收支了?
2022-01-04 14:34:49
您好
把多計提的紅字沖銷
少計提的補計提就好了
2022-05-18 12:01:40
企業(yè)所得稅的申報每個季度都是填寫的本年累計,所以二季度的時候你本年累計填寫對了就沒有問題了
2022-05-18 15:19:33
同學你好
企業(yè)計提稅金和實際支付稅金時,有時候會因為小數(shù)點位數(shù)的取舍導致計提與實繳差幾分錢的情況,對于這種情況,可以將差異的金額計入到營業(yè)外收支進行核算。如果是因為計提或者繳納本身有誤的,則應該根據(jù)實際情況進行處理。如果是計提的金額錯了,則應該紅字沖減計提的分錄,然后按正確金額補充計提,如果是申報時候填寫數(shù)據(jù)錯誤,則應該重新申報。
2022-05-18 13:47:07
同學你好
一百萬以內(nèi)是2.5%的哦
2022-05-18 14:32:09
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