老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)信息表里營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 然后就是利潤(rùn)總額。那營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出不填嗎?企業(yè)所得稅不是按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)算嗎?
答: 你好,利潤(rùn)總額不就包含營(yíng)業(yè)外收支了?
老師你好,計(jì)提的企業(yè)所得稅與實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應(yīng)該如何處理? 上個(gè)月忘了做一筆營(yíng)業(yè)外支出的分錄,導(dǎo)致利潤(rùn)總額高了,然后企業(yè)所得稅就高了一點(diǎn)
答: 您好 把多計(jì)提的紅字沖銷 少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提就好了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,計(jì)提的企業(yè)所得稅與實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應(yīng)該如何處理?上個(gè)月忘了做一筆營(yíng)業(yè)外支出的分錄,導(dǎo)致利潤(rùn)總額高了,然后企業(yè)所得稅就高了一點(diǎn) 怎么處理分錄怎么做
答: 同學(xué)你好 企業(yè)計(jì)提稅金和實(shí)際支付稅金時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)樾?shù)點(diǎn)位數(shù)的取舍導(dǎo)致計(jì)提與實(shí)繳差幾分錢的情況,對(duì)于這種情況,可以將差異的金額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支進(jìn)行核算。如果是因?yàn)橛?jì)提或者繳納本身有誤的,則應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。如果是計(jì)提的金額錯(cuò)了,則應(yīng)該紅字沖減計(jì)提的分錄,然后按正確金額補(bǔ)充計(jì)提,如果是申報(bào)時(shí)候填寫數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,則應(yīng)該重新申報(bào)。









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