老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒發(fā)工資的)后來換會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號(hào)),那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒發(fā)工資的)應(yīng)該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
答: 那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)
公司代扣代繳個(gè)人所得稅是借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。還是 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?工業(yè)的寫的是其他應(yīng)收。零售這個(gè)寫其他應(yīng)付
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款還是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款哪一個(gè)是對(duì)的?
答: 你好,第二個(gè)是正確的。









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芣説芣想芣惦汜 追問
2022-05-19 09:25
辜老師 解答
2022-05-19 10:07