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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-05-20 09:48

同學您好
借  應交稅費——未交增值稅  6940.31
   貸  銀行存款 6940.31

5fsshz 追問

2022-05-20 10:12

那  應交稅費-應交增值稅-(轉出未交增值稅)不用做處理?年末核銷?

王曉老師 解答

2022-05-20 11:26

您好
不用轉的。
應交稅費三級科目不用清零,應交稅費-應交增值稅下科目是零就行

5fsshz 追問

2022-05-20 13:49

意思就是二級科目清零就可以了?

王曉老師 解答

2022-05-20 17:08

同學您好
是的  理解是正確的

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相關問題討論
那 應交稅費-應交增值稅-(轉出未交增值稅)不用做處理?年末核銷?
2022-05-20 10:12:01
不用記以前年度損益調整嗎?
2026-04-10 10:42:21
借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-20 09:52:34
老師,那我需要在4月份做賬嗎?在5月份開17%的發票,不是應該是5月份以前的業務嗎,所以4月份我需要把這筆業務提前記賬嗎?謝謝
2018-06-18 19:10:50
你好同學,我跟你說哈,一般納稅人的話,你計提增值稅的話,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2022-04-20 16:11:29
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