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陪你考證的初級班主任
于2022-05-26 10:47 發布 ??1285次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-26 10:48
您好這個是企業所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-26 11:23
那么請問增值稅加計扣除該填寫哪張表
bamboo老師 解答
2022-05-26 11:30
增值稅加計扣除 企業所得稅不需要單獨填表啊計入營業外收入 在主表里面填寫就好了
2022-05-26 15:43
請問這個表中的稅收金額是申報個稅的金額嗎
2022-05-26 15:44
是發放后申報過后的金額
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進項稅平臺2022年一整年的發票都可以用來做匯算清繳用么?
答: 你好,同學,是這樣的呀
請問匯算清繳時候享受了進項稅加計扣除是填寫這張表嗎
答: 您好 這個是企業所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份的進項票沒回來,到了5.6月份才回來,但是5.6月份進項又太多,抵不完,這個到明年匯算清繳時可以退增值稅嗎
答: 同學,你好 最好到今年年底把進項抵扣完
五月份的進項稅額和系統是對的,但是費用的金額不對,導致發票對不上,匯算清繳這個數據需要調增嗎?
討論
去年的房租5100,有242.86是進項稅額,去年直接全部入了費用5100,今年匯算清繳的時候要咋搞
老師禮品進項稅額不抵扣,我和普票一樣做賬就可以吧,匯算清繳有沒有影響,
請問將21年的進項稅額記在了22年,22年的匯算清繳如何調整呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2022-05-26 11:23
bamboo老師 解答
2022-05-26 11:30
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2022-05-26 15:43
bamboo老師 解答
2022-05-26 15:44