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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-06 16:53

現在做這個分錄,借應交稅費,應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤242.86
匯算清繳的時候,在納稅調整明細表扣除項目其他30欄填寫,帳載金額填寫242.86

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-05-06 16:55

審計的人說讓我在2021年調整,2021年都已經結賬了,怎么在2021年調整?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-05-06 16:58

在嗎?郭老師?急

郭老師 解答

2022-05-06 17:00

你現在還能反結賬修改嗎?

郭老師 解答

2022-05-06 17:00

你反結賬修改了也不要緊,你申報給稅務局的財務報表和預繳申報表能修改嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-05-06 17:02

不想反結賬啊,超級麻煩,除了反結賬還有別的方法嗎

郭老師 解答

2022-05-06 17:03

按這個按上面的賬務處理,做到今年就行。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-05-06 17:52

付款時備注應該寫4月電費寫成4月電有沒有關系

郭老師 解答

2022-05-06 18:04

好沒有關系的,可以的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-05-06 18:13

不弄叫對方退了再重付對吧?

郭老師 解答

2022-05-06 18:13

不用的這個沒有關系,可以

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相關問題討論
對的,是的,借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,如果是跨年的
2024-01-31 15:11:32
你好,五月份的進項稅額和系統是對的,但是費用的金額不對,具體是什么原因導致的呢?
2022-02-24 10:24:23
同學你好 是什么會計準則
2022-05-06 16:49:30
同學你好 勾選了轉出就可以
2024-03-07 13:20:55
同學你好,進項稅額不影響匯算清繳的。不需要調整。
2023-04-16 22:09:30
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