累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額需要四舍五入后再進(jìn)行 問
你好,不用管,直接計(jì)算下一步 答
老師,我們不是商貿(mào)公司,一般納稅人,只涉及銷售費(fèi)用 問
您好,首先銀行的不會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)就表示有些不應(yīng)該記入銀行存款科目,做賬的時(shí)候卻計(jì)入了銀行的科目 答
2024暫估費(fèi)用,2025年5月發(fā)票未到調(diào)增了,請問暫估什 問
你好,這筆費(fèi)用到底有沒有發(fā)票呢?或者說這筆費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用嗎? 答
三方代付款協(xié)議稅務(wù)不認(rèn)可是嗎 問
同學(xué),你好 三方代付款協(xié)議稅務(wù)是認(rèn)可的,只要協(xié)議真實(shí)、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務(wù)機(jī)關(guān)不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,不用寫本月合計(jì)/ 本年累計(jì)嗎? 問
你好放學(xué)有增加的需要填寫本月和本年累計(jì)數(shù)字 答


老師,我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院,然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營經(jīng)費(fèi)100萬,我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問題:1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn),按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬的運(yùn)營經(jīng)費(fèi),需要去跟稅務(wù)備案說明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)?3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表?老師,1.資 產(chǎn)總額537.56數(shù)據(jù)是對的。2.我的職工教育費(fèi)是0.上面第2點(diǎn)提未我應(yīng)該怎么改?[圖片]老師,那收財(cái)政資金,稅務(wù)匯算這里要不要結(jié)算這張表?[圖片]
答: 遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入。按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),可以 不需要備案 建議按征收稅收入處理,則對應(yīng)支出就能稅前扣除,則不用填財(cái)政資金的明細(xì)表。若按不征收入處理,對應(yīng)支出不能扣除。 截圖的提示不用管,繼續(xù)申報(bào)
老師,我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院,然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營經(jīng)費(fèi)100萬,我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問題:1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn),按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬的運(yùn)營經(jīng)費(fèi),需要去跟稅務(wù)備案說明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)?3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表?
答: 同學(xué)你好 1.按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 2.借:銀行存款 貸:遞延收益?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金如何入賬?借:銀行存款,貸:遞延收益。發(fā)放補(bǔ)貼時(shí) 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 同時(shí)借:遞延收益,貸營業(yè)外收入?是否要計(jì)入企業(yè)所得稅?
答: 你好,收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金,這個(gè)是有文件必須發(fā)放給個(gè)人嗎??










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