累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿公司,一般納稅人,只涉及銷售費用 問
您好,首先銀行的不會出現負數,負數就表示有些不應該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用,2025年5月發票未到調增了,請問暫估什 問
你好,這筆費用到底有沒有發票呢?或者說這筆費用是真實發生的費用嗎? 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學,你好 三方代付款協議稅務是認可的,只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產明細賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答


老師,我單位是屬于**大學下面的研究院,然后收到當地政府一筆運營經費100萬,我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問題:1.遞延收益結轉收入我按什么標準結轉,按發生支出費用結轉嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬的運營經費,需要去跟稅務備案說明我這個遞延收益該怎么轉?3.在做企業年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表?老師,1.資 產總額537.56數據是對的。2.我的職工教育費是0.上面第2點提未我應該怎么改?[圖片]老師,那收財政資金,稅務匯算這里要不要結算這張表?[圖片]
答: 遞延收益結轉收入。按發生支出費用結轉,可以 不需要備案 建議按征收稅收入處理,則對應支出就能稅前扣除,則不用填財政資金的明細表。若按不征收入處理,對應支出不能扣除。 截圖的提示不用管,繼續申報
老師,我單位是屬于**大學下面的研究院,然后收到當地政府一筆運營經費100萬,我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問題:1.遞延收益結轉收入我按什么標準結轉,按發生支出費用結轉嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬的運營經費,需要去跟稅務備案說明我這個遞延收益該怎么轉?3.在做企業年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表?
答: 同學你好 1.按發生支出費用結轉 2.借:銀行存款 貸:遞延收益?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到穩崗補貼資金如何入賬?借:銀行存款,貸:遞延收益。發放補貼時 借:管理費用,貸:銀行存款 同時借:遞延收益,貸營業外收入?是否要計入企業所得稅?
答: 你好,收到穩崗補貼資金,這個是有文件必須發放給個人嗎??



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老師,1.資 產總額537.56數據是對的。2.我的職工教育費是0.上面第2點提未我應該怎么改?[圖片]老師,那收財政資金,稅務匯算這里要不要結算這張表?[圖片]](https://al3.acc5.com/56a122b6d5b908e2f09633a553fae528.png)
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老師,1.資 產總額537.56數據是對的。2.我的職工教育費是0.上面第2點提未我應該怎么改?[圖片]老師,那收財政資金,稅務匯算這里要不要結算這張表?[圖片]](https://al3.acc5.com/0677540b61c8b9241b30abdd1f85f858.png)







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