老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


A、B公司為增值稅一般納稅人,無形資產(chǎn)適用的增值稅率為6%,其他資產(chǎn)適用的增值稅稅率為13%,于2021年6月4日A公司以一臺甲設(shè)備換入B公司的一批專利權(quán)。甲設(shè)備的賬面原價為600萬元,,已計提折舊30萬元,已計提減值準(zhǔn)備30萬元,其公允價值為500萬元,同時A公司支付清理費(fèi)用2萬元。B公司換出專利權(quán)的賬面余額為600萬元,已計提攤銷20萬元,已計提減值準(zhǔn)備10萬元,其公允價值為540萬元,A公司另向B公司另支付銀行存款7.4萬元。A公司將換入的資產(chǎn)作為無形資產(chǎn)核算,B公司將換入的資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算。要求:編制A公司相關(guān)會計分錄。(10分)
答: A公司會計分錄是 借無形資產(chǎn)540 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅32.4 貸固定資產(chǎn)清理500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅65 銀行存款7.4 借固定資產(chǎn)清理540 累計折舊30 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30 貸固定資產(chǎn)600 借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款2 借資產(chǎn)處置損益42 貸固定資產(chǎn)清理42
購買叉車做固定資產(chǎn)會計分錄借固定資產(chǎn)47345.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6154.87貸銀行存款53500。四年計提折舊,那么計提折舊時怎么計算才知道一個計提多少折舊?怎么寫會計分錄?
答: 同學(xué)你好 這個就是不含稅固定資產(chǎn)的金額除以折舊總月數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,固定資產(chǎn),從購進(jìn),折舊,報廢,出售,會計分錄分別是啥
答: 你好,把處置的分錄重點(diǎn)寫一下吧 一、未提完折舊將固定資產(chǎn)出售的賬務(wù)處理 1、轉(zhuǎn)入固資清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益 (1)如固定資產(chǎn)清理賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 二、已提足折舊固定資產(chǎn)出售的賬務(wù)處理 1、由于提足折舊,其固定資產(chǎn)清理為0 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益的賬務(wù)處理 (1)如固定資產(chǎn)清理賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入










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