

匯算清繳調(diào)增的無(wú)票收入,產(chǎn)生的增值稅在匯算清繳這個(gè)月申報(bào)嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是的哦?
老師,您好,2021年的增值稅申報(bào)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,我想問(wèn)下,匯算清繳要不要更正申報(bào)
答: 需要的需要做更正申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷(xiāo)售在以前沒(méi)做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷(xiāo)售這張表填寫(xiě)申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒(méi)做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷(xiāo)售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷(xiāo)售這張表填寫(xiě)申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷(xiāo)售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。








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