所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會自動扣繳應(yīng)繳納的增值稅?

孝順的麥片
于2023-03-21 10:42 發(fā)布 ??943次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-21 10:50
當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。
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當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
是的 一般是在匯算的時候填哈
2024-01-02 14:00:21
外購的贈品視同銷售申報增值稅時,應(yīng)被列入當(dāng)期的營業(yè)收入(無票收入)中。這些收入將在年度匯算清繳時被調(diào)整,以確保納稅人合規(guī)計算增值稅。因此,應(yīng)在視同銷售中填列外購的贈品,以便于正確計算增值稅,避免稅務(wù)違法行為。另外,應(yīng)通過記錄和收集相關(guān)發(fā)票,以便確保稅務(wù)部門計算準(zhǔn)確無誤。
2023-03-06 13:46:53
您好
已經(jīng)把視同銷售的業(yè)務(wù)做了主營業(yè)務(wù)收入,并申報納稅 匯算清繳的時候不要填寫視同銷售納稅調(diào)整明細(xì)表
2019-04-22 08:57:45
你好1. 是的。 要視同銷售的 ; 計入庫存商品去 2. 要的; 報 收入哈
2022-07-12 15:10:54
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