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企業所得稅匯算清繳之后,更改上一年的增值稅納稅申報表,上一年的增值稅進項稅額轉出部分,企業所得稅匯算清繳的報表不是也需要調整嗎?增值稅進項稅額轉出不是原路返回,影響上期的成本及損益嗎?
老師好,請問:商貿公司購買商品沒取得紙質發票,在增值各勾選平臺能勾選抵扣,就抵扣了進項稅,現在匯算清繳進項稅額轉出的會計分錄應該怎樣寫?這部分商品都已售出了









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Happy 追問
2022-05-30 11:31
東老師 解答
2022-05-30 11:32