

企業(yè)所得稅匯算清繳之后,更改上一年的增值稅納稅申報(bào)表,上一年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表不是也需要調(diào)整嗎?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是原路返回,影響上期的成本及損益嗎?
答: 你哈,學(xué)員,可以不用,直接在本年損益即可的
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,2021年的增值稅申報(bào)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報(bào)
答: 需要的需要做更正申報(bào)。










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