

老師,我接公司賬后,發現前任會計就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉出來,現在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉到已交稅金科目借方嗎?
答: ?你好;? ? ?你們忘記結轉了吧 ; 你把已交稅金結轉到? 未交增值稅借方去 ;? ? ?
就是已交稅金和未交增值稅這種我分不清楚,不知道什么時候用哪個
答: 您好 已交稅金是當月繳納當月的 未交增值稅是當月未繳納的留后面月份繳納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現在從1月開始用 應交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
答: 您好,沒有應交稅金——已交增值稅這個
企業之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢









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ellenwzz 追問
2022-05-31 10:43
meizi老師 解答
2022-05-31 10:49
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:07
meizi老師 解答
2022-05-31 11:11
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:16
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:18
meizi老師 解答
2022-05-31 11:20