老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師我們公司是建筑業,有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現在有的項目開具了紅字發票,但本月就該項目就沒開具正數發票,面其它項目有開具發票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,
答: 你好,做賬的時候可以在二級科目帶上項目名稱。分開沖
老師我們公司是建筑業,有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現在有的項目開具了紅字發票,但本月就該項目就沒開具正數發票,面其它項目有開具發票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,回簽的老師自已要懂能說詳細點,不能做到的就不要回答了,一個問題要提好多遍
答: 同學你好,分錄根據紅字發票正常對應項目入賬,其他項目開具的也根據項目入賬,稅費正常進銷項結轉。你這么問是不是你的稅費也進行了項目輔助核算?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司是建筑業,有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現在有的項目開具了紅字發票,但本月就該項目就沒開具正數發票,面其它項目有開下數發票,總計公司本月還是要交稅,但是分項目核算有的項目增值稅為負,有的是正數,繳納時是一起匯總繳的,賬務我如何處理
答: 同學你好 不同的項目不能混抵










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