

請問19年未分配利潤是負數情況下分紅了,并繳納了個稅,掛在應付賬款和其他應收賬款上,現在應該怎么沖回?
答: 你好 這個未分配利潤你不能分紅啊,你現在只能是 借:未分配利潤 貸:其他應收款等
做的內賬,把利潤分配-未分配利潤轉到其他應付款款中,怎么做分錄?
答: 你好,做的內賬,把利潤分配-未分配利潤轉到其他應付款款中分錄,借利潤分配-未分配利潤轉,貸其他應付款,這樣做不太合適。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發費用 貸:其他應收款 企業沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎
答: 是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。










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