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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-06-06 09:39

你好!
發(fā)放時,做分錄:
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

5fsshz 追問

2022-06-06 09:51

不是用以前年度損益調(diào)整科目嗎

蔣飛老師 解答

2022-06-06 09:53

以前沒有計提工資嗎?

5fsshz 追問

2022-06-06 10:14

沒有計提沒有計提沒有計提

蔣飛老師 解答

2022-06-06 10:19

具體工資金額是多少呢

5fsshz 追問

2022-06-06 10:22

10320,匯算清繳已經(jīng)報了,會有影響嗎

蔣飛老師 解答

2022-06-06 10:31

可以的。好的,那就做分錄:
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

借利潤分配…未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好! 發(fā)放時,做分錄: 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-06-06 09:39:13
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 做紅字沖銷
2022-03-15 22:19:28
你好 可以今年的做成本費用 明年的可以先放到預(yù)防賬款 明年再攤銷
2022-01-06 19:50:55
如果是要做補計提分錄的話,為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:56:34
你的匯算清繳完成沒呢?
2023-05-05 09:19:11
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