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送心意

亦凡老師

職稱中級會計師

2021-04-10 19:05

你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。
借 原材料(庫存商品)
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸 銀行存款(應(yīng)付賬款)

筱曉 追問

2021-04-10 19:07

老師是夸年,有沒有什么特殊事項

亦凡老師 解答

2021-04-10 19:19

你好,你暫估的庫存如果未結(jié)轉(zhuǎn)入成本就這樣處理,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本且金額和實際不一致,然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
少的話做相反分錄。

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你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。 借 原材料(庫存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款(應(yīng)付賬款)
2021-04-10 19:05:08
你好,也就是你們單位購買的商品,然后銷售出去。 是這個意思嗎?
2022-03-01 10:15:50
你好,款已經(jīng)支付,發(fā)票未收到,做暫估分錄是這樣做分錄 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;預(yù)付賬款
2019-06-29 17:22:12
借:庫存商品(紅字) 應(yīng)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-06-01 10:17:04
你好,收到出口報送單確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 收到進(jìn)項庫存發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 收到銀行結(jié)匯 借:銀行存款(外幣) 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)匯 借:銀行存款(人民幣) 貸:銀行存款(外幣) 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(差額倒擠) 收到出口退稅 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款
2024-06-06 13:53:13
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