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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-06 15:42

你好 ;   那你還是需要繳納 部分金額是嗎 ?      借 銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;   繳納 :借   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款  

T ° original beauty 追問(wèn)

2022-06-06 15:48

老師我結(jié)轉(zhuǎn)完 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方負(fù)數(shù),表示我需要交錢,借方負(fù)數(shù)可以嗎?

meizi老師 解答

2022-06-06 15:49

 你好; 借方負(fù)數(shù)表示貸方;  是的; 你要繳納的金額   

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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