

老師,5月份退了2月份減半征收的附加稅,我沒有做”營業(yè)外收入“,是沖回原來的計(jì)提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的吧?
答: 同學(xué)你好,是可以的;
麻煩問下收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼是沖管理費(fèi)用,還是進(jìn)營業(yè)外收入 那現(xiàn)在附回況減半返回的附加稅呢,是沖營業(yè)稅金及附加,還是營業(yè)外收入呀
答: 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼是沖營業(yè)外收入,退回就做你原來分錄的負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費(fèi)用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費(fèi)用-稅金但是現(xiàn)在出報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當(dāng)月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費(fèi)用 去; 做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?









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