

公司是商貿企業,以批發零售線纜、安裝為主,5月的增值稅已申報,有申請留抵退稅3.1萬。因為我4月份申報3月增值稅時有2千多留抵,5月份申報4月增值稅時有1.1萬留抵,都收到了退稅。現在專管員打電話給我,說連續每月都有留抵,會引起稽查注意,是這樣的嗎?如果這樣,我能不能作廢5月的增值稅申報,再在增值稅發票平臺作廢勾選抵扣,然后再重新勾選抵扣少一些,可以這樣操作嗎?
答: 您好 請問您勾選平臺可以回退稅款所屬期嗎
老師,請問申報增值稅時,把作廢發票一起申報了,也繳費了,改怎么處理呢
答: 只有更正申報了哈,交的稅以后抵繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
普通發票 預繳增值稅了 要作廢 作廢時要怎么做賬 收到退回的增值稅怎么做賬
答: 您好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅金額寫負數就可以了。 退回的時候也跟繳納的時候做紅字就可以了。









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小酒窩 追問
2022-06-08 21:31
bamboo老師 解答
2022-06-08 21:32
小酒窩 追問
2022-06-08 21:40
bamboo老師 解答
2022-06-08 22:16