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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-06-09 09:44

您好
計提
借:費用
貸:應付職工薪酬11000

學堂用戶_ph767501 追問

2022-06-09 09:51

老師,計提的時候不用管保險扣款是不是?等發放工資時候:借應付職工薪酬1100 貸其他應收款1000 銀行存款10000,老師是不是這樣?

思頓喬老師 解答

2022-06-09 09:54

你好,
社保的部分
借:管理費用
借:其他應收款
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 計提 借:費用 貸:應付職工薪酬11000
2022-06-09 09:44:31
你好同學,我看了一下邏輯清楚,數據正確,沒有什么錯誤
2022-06-09 09:55:59
你好,計提工資 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-社保,計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
2019-11-04 15:19:59
你好,按照應發金額0計提
2024-02-21 10:00:41
同學,你好 繳納時:   借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)    其他應收款--社會保險費(個人部分)    貸:銀行存款   計提時   借:管理費用--社會保險費(單位部分)    貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
2023-06-07 15:09:42
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